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3月申報增值稅已經開票:(175325.48元) 未開票收入(178611.61元) 4月發現發票錯誤:沖紅:175325.48元,4月開票總額:353937.09(包含上月未開票收入) 現在申報4月增值稅表,需要怎么填表



同學你好
353937.09減去紅沖的了嗎
2024 05/09 14:48

84785010 

2024 05/09 14:54
開票的總額:353937.09這個是沖紅更正的藍字發票和上月未開票收入的金額

樸老師 

2024 05/09 14:55
那就按紅沖后的不含稅填寫在收入欄

84785010 

2024 05/09 14:59
我理解的意思就是:沖紅:175325.48元
更正后藍字:175325.48+178611.61(上月未開票金額)填制收入欄 ---是這個意思么?老師

樸老師 

2024 05/09 15:03
對的
是這個意思的

84785010 

2024 05/09 15:07
老師:我按照我剛才的理解填了申報表,就是顯示我們的收入本年累計數和我們實際收入累計數,相差很大,感覺就是重申報了收入

樸老師 

2024 05/09 15:12
紅沖了的要減出來的

84785010 

2024 05/09 15:13
意思就是4月開票的總金額減掉紅沖的金額是嗎?

樸老師 

2024 05/09 15:20
同學你好
對的
紅沖的金額肯定要減去的

84785010 

2024 05/09 15:23
那上月未開票收入,我是在4月才開票,但是上月我已經申報了,我現在是不是要在未開票收入哪里填制負數?

樸老師 

2024 05/09 15:28
同學你好
未開票收入欄直接填寫負數就可以
