問題已解決
老師,費用報銷,沒有發票,這樣做賬對嗎 借:銷售費用 1000 其他應收款1000 貸:其他應收款1000 銀行存款1000



你好,同學
可以的,同學
2024 05/09 11:17

84785015 

2024 05/09 11:20
請問老師,如果后面收到發票了再怎么做賬

冉老師 

2024 05/09 11:23
沖回,按照發票重新做賬

84785015 

2024 05/09 11:24
麻煩老師就我舉的例子,給寫一下分錄

冉老師 

2024 05/09 11:27
好的,同學
你們收到普票,還是專票

84785015 

2024 05/09 11:36
老師,收到專票

冉老師 

2024 05/09 11:39
這樣的話,直接做一筆調整就可以的
借應交稅費應交增值稅進項稅額
貸管理費用

84785015 

2024 05/09 11:52
如果收到普票呢,請問如何賬務處理

冉老師 

2024 05/09 11:59
普票,可以直接放在上面分錄的后面,不用額外做賬了

84785015 

2024 05/09 11:59
如果是跨年發票怎么賬務處理

冉老師 

2024 05/09 12:02
跨年的話,
也可以直接附表費用憑證的后面
