問題已解決
我們公司公賬付了一筆招待費給對方,但是對方當(dāng)月沒有開票給我們,會計分錄要怎么做呢?



你可以掛其他應(yīng)收款科目
2024 05/08 16:18

84784960 

2024 05/08 16:29
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

2024 05/08 16:32
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

我們公司公賬付了一筆招待費給對方,但是對方當(dāng)月沒有開票給我們,會計分錄要怎么做呢?
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