問題已解決
1、做賬做分錄是不是都是按照權責發生制,例如5月份付5月 6月 7月三個月的房租,3個月房租總計是3000元,5月份分錄:借:管理費用房租3000,貸:銀行存款3000



同學。
借 管理費用 1000
? ? 預付賬款 2000
貸 銀行存款 3000
2024 05/08 11:18

84785009 

2024 05/08 11:33
那如果5月份付的三個月房租,再7月份才給我們發票呢

星河老師 

2024 05/08 11:34
同學,
你好 這個計提跟是否取得發票沒有關系的,取得了發票再入賬進項稅就可以了。

84785009 

2024 05/08 11:35
我7月份收到發票,是不是要把5月 6月 7月份每個月的分錄紅沖后,再按照發票金額做一個正確的

星河老師 

2024 05/08 11:37
同學,
對啊 把合計數沖紅,當月根據發票做一筆正確的合計數,即可。

84785009 

2024 05/08 11:39
做賬是應該按照權責發生制做賬,不能按照什么時候收到發票了,什么時候在入費用,就應該像每月工資一樣先計提。

星河老師 

2024 05/08 11:44
填寫
你好 這個是在每個月計提啊。你自己動手做分錄 加深理解。
5月份:
借 管理費用 1000
? ? 預付賬款 2000
貸 銀行存款 3000
6 月份?
借 管理費用 1000
貸 預付賬款1000
7月份?
借 管理費用 1000
貸 預付賬款? 1000
收到發票入賬?
先沖紅??
借 管理費用? -3000
? ? 貸 應付賬款 -3000
借 管理費用 3000
? ? 進項稅? xxx
? ?貸 應付賬款? 3000
? ? ? ?銀行存款? xxx
