問題已解決
研發支出費用化和待資本化怎么處理,只收到發票,未付款



如果是費用花的支出,月末轉入管理費用。分錄為:
借:管理費用
貸:研發支出——費用化支出
如果是資本化的支出,等項目完成后轉入無形資產,分錄為:
借:無形資產
貸:研發支出——資本化支出
2024 05/07 10:05

84785018 

2024 05/07 10:07
直接轉入嗎,那待資本化的部分呢,需要做處理嗎?

劉艷紅老師 

2024 05/07 10:08
還沒轉為資本化就暫時不處理,確認資本化再處理

84785018 

2024 05/07 10:21
那我們收到發票,進項稅額全部已經抵扣了,這個怎么處理,

劉艷紅老師 

2024 05/07 10:39
這個可以抵扣,沒事的
