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問題已解決

老師,剛接手一個賬,上個月有一筆預收賬款,之前會計說不知道是什么款,就都給轉到庫存現金記到備用金里面了,我現在要轉出來,應為之前已經建立了預收賬款科目也有發生額,我得通過預收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺不對呢 收到錢賬上的分錄 借:庫存現金 5000 貸:銀行存款 5000 現在改正 借:銀行存款5000 貸:庫存現金 5000 借:銀行存款5000 貸:預收賬款5000 這么做我怎么覺得,銀行存款對不上呢,本身紅沖回來就是原先的金額了,在借一個5000元,不多了嗎?

84785030| 提問時間:2024 05/06 14:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:庫存現金 5000 貸:銀行存款 5000 這個分錄是錯誤的,因為它表示從銀行存款中取出5000元放入庫存現金,但實際上并沒有發生這樣的資金流動。 正確的做法是,首先沖銷之前錯誤的庫存現金分錄(假設那筆錢最初是從客戶那里收到的現金,而不是從銀行取出): 借:庫存現金 5000(紅字或負數) 貸:預收賬款 5000(紅字或負數) 由于您實際上是將這5000元現金收入記錄為了預收賬款,現在需要將其重新分類到預收賬款科目下: 借:庫存現金 5000 貸:預收賬款 5000 因此,完整的更正分錄應該是: 1. 沖銷錯誤的庫存現金分錄(使用紅字或負數) 借:庫存現金 5000(紅字或負數) 貸:預收賬款 5000(紅字或負數) 2. 將庫存現金中的5000元正確分類到預收賬款 借:庫存現金 5000 貸:預收賬款 5000
2024 05/06 14:13
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