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甲公司為增值稅一般納稅人。本年1月甲公司購進乙國有農場自產玉米,當月領用其中的 60%用于生產增值稅稅率為 13%的貨物,農產品銷售發票上注明價款為50 000 元,甲公司此項業務可抵扣的增值稅進項稅額為()元。

84784980| 提問時間:2024 05/03 14:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 甲公司此項業務可抵扣的增值稅進項稅額為()元。 50000*(9%+1%)=5000
2024 05/03 14:41
84784980
2024 05/03 14:44
答案為什么是4800呢
bamboo老師
2024 05/03 14:53
請問答案解析怎么寫的? 用的什么扣除方法?
84784980
2024 05/03 14:54
答案沒有解析
84784980
2024 05/03 14:54
甲公司為增值稅一般納稅人。本年1月甲公司購進乙國有農場自產玉米,當月領用其中的 60%用于生產增值稅稅率為 13%的貨物,農產品銷售發票上注明價款為50 000 元,甲公司此項業務可抵扣的增值稅進項稅額為()元。 A. 4800 B. 5 0001 C. 3 000 D. 4 500
bamboo老師
2024 05/03 14:57
哦 明白了哈 這里當月領用了 不是算全部 自2019年4月1日起,納稅人購進用于生產銷售或委托加工13%稅率貨物的農產品,按照10%的扣除率計算進項稅額。其中購進時先抵扣9%,領用用于生產銷售或委托加工13%稅率貨物時再抵扣1%, 則進項稅額=50000×9%+50000×60%×1%=4800(元)
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