問題已解決
老師,節(jié)日好!我收到稅控盤維護費退費280元,怎么做賬?開始是收到稅控盤發(fā)票,做憑證借管理費用280貸現(xiàn)金280。然后又做了一筆抵扣分錄借應(yīng)交稅費一增值稅貸管理費用,不過因為是小規(guī)模始終未抵扣,應(yīng)交稅費一280,現(xiàn)在退回怎么做分錄



借管理費用
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
借銀行存款
借管理費用負數(shù)
2024 05/01 06:40

84785022 

2024 05/01 06:47
老師!要是稅金抵扣了怎么做分錄,借銀行存款,貸營業(yè)外收入對嗎

郭老師 

2024 05/01 06:51
借管理費用
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
借銀行存款
借管理費用負數(shù)
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
需要補稅的

84785022 

2024 05/01 06:54
管理費用必須在借方嗎,貸方負數(shù)不可以嗎

郭老師 

2024 05/01 06:59
軟件做賬借方
手工的可以在貸方
要不科目余額表和利潤表不一樣

84785022 

2024 05/01 07:02
好的,謝謝

郭老師 

2024 05/01 07:04
不用客氣
勞動節(jié)快樂

84785022 

2024 05/01 07:08
謝謝老師,同樣的祝福送給你

郭老師 

2024 05/01 07:14
非常感謝
節(jié)日快樂
