問題已解決
采購貨物、款已付、貨已收到、專票半年之后才收到、怎么做分錄



借,預付賬款,貸,銀行
收到貨,借,庫存商品,貸,應付賬款暫估
發票到了,借,應付賬款暫估。貸,庫存商品,
借,庫存商品
貸預付賬款。
2024 04/30 16:36

84784950 

2024 04/30 16:42
我01月02日付款5000 01月03日收到貨 04月10收到發票,會計分錄怎么做

郭老師 

2024 04/30 16:48
1.2
借,預付賬款,貸,銀行
1.3收到貨,借,庫存商品,貸,應付賬款暫估
4.10發票到了,借,應付賬款暫估。貸,庫存商品,
借,庫存商品
貸預付賬款。

84784950 

2024 04/30 17:11
進項稅不用體現嗎

郭老師 

2024 04/30 17:14
1.2
借,預付賬款,貸,銀行
1.3收到貨,借,庫存商品,貸,應付賬款暫估
4.10發票到了,借,應付賬款暫估。貸,庫存商品,
借,庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸預付賬款。

84784950 

2024 04/30 17:24
采購貨物、款未付、也沒收到發票、過兩個月之后再付款,也收到了發票,怎么寫分錄

郭老師 

2024 04/30 17:27
借庫存商品貸應付賬款暫估
借,應付賬款暫估
貸庫存商品
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸,應付賬款
借應付賬款貸銀行存款。

84784950 

2024 04/30 17:33
要是不體現暫估,可以嗎

郭老師 

2024 04/30 17:33
你好
沒看懂
不寫暫估兩個字嗎?如果是的話可以。

84784950 

2024 05/01 13:56
我圈紅線這部分,能不能不用這些分錄,直接用每圈的那部分

郭老師 

2024 05/01 13:59
可以
但是它有一個弊端,你賬上和實際的存貨余額不符。

84784950 

2024 05/01 14:02
我們是當月進貨,當月賣出

郭老師 

2024 05/01 14:03
你好,那就得做,你得做庫存,你得結轉成本。

84784950 

2024 05/01 14:08
那要做4次賬嗎

84784950 

2024 05/01 14:09
要寫四次記賬憑證嗎

郭老師 

2024 05/01 14:10
你好對的
是這么做的

84784950 

2024 05/01 14:13
這樣好像太繁索了,出納也要這樣記賬嗎

郭老師 

2024 05/01 14:15
出納不需要做賬務處理的呀
