問題已解決
老師,一般納稅人之前的進(jìn)項稅都做進(jìn)成本了,現(xiàn)在想抵進(jìn)項稅了該如何調(diào)整?不調(diào)以前的賬,可以嗎?



你好,需要調(diào)整以前的賬務(wù)處理。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增額不允許抵扣所得稅的。
2024 04/30 11:29

郭老師 

2024 04/30 11:30
你加稅合計相當(dāng)于是多抵扣了所得稅。

84784989 

2024 04/30 11:36
之前年度的是不能抵了是嗎?

郭老師 

2024 04/30 11:37
你好,之前年度的增值稅可以抵扣。

84784989 

2024 04/30 11:40
對所得稅有影響嗎?

郭老師 

2024 04/30 11:43
對所得稅有影響的,你多抵扣了不是嗎?我上面寫了

84784989 

2024 04/30 11:50
那當(dāng)月計提的進(jìn)項稅沒有抵扣完可以放到以后抵扣嗎?時間上有規(guī)定嗎?可以抵扣多久?

郭老師 

2024 04/30 11:53
可以
這個不限制時間的

84784989 

2024 04/30 12:04
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 04/30 12:06
不用客氣,工作愉快
