問題已解決
老師,我會計幫我暫估了好幾年的成本票,說每年匯算清繳幫我把暫估的也沒有調增出來,然后現在賬上暫估了500萬成本了,說叫我一下子找成本票,這個成本今年進來賬怎么做啊?怎么會有這樣的賬本的啦



同學,你好
成本今年進來賬怎么做啊?
之前暫估的分錄,做負數,然后根據發票重新做帳
2024 04/29 19:21

84785018 

2024 04/29 19:23
會計說園區里查的松,可以暫估好多年,然后每年匯算清繳把我沒有進來的成本票照樣做進去了,老師這樣做可以嗎?

小菲老師 

2024 04/29 19:24
同學,你好
不可以的,如果匯算清繳沒有發票進來,應該要沖回,補繳納所得稅

84785018 

2024 04/29 19:25
我也跟她講了,我說這么多年你違規操作了,她說園區里所有企業都這么做的,那我這樣及時靠現在補進去了有沒有風險,可不可以及時入賬沖減費用的

小菲老師 

2024 04/29 19:27
同學,你好
有風險的

84785018 

2024 04/29 19:34
反正及時補進去的話就是按你說的,譬如補進來300萬,就直接先沖減300萬,然后這個300萬直接做新的分錄對嗎

小菲老師 

2024 04/29 19:35
同學,你好
恩恩,是的

84785018 

2024 04/29 19:40
那老師,譬如是進來的管理費用分錄做,借,管理費用300
貸,銀行存款300
還是
借,未分配利潤300
貸,銀行存款300
主要是以前年度的費用,到底是入在本年還是以前年度呢

小菲老師 

2024 04/29 19:42
借,管理費用300
貸,銀行存款300

84785018 

2024 04/29 19:43
就是直接當今年的費用做進來嗎?

小菲老師 

2024 04/29 19:44
同學,你好
你紅沖沖今年的,發票也做今年的
一正一負

84785018 

2024 04/29 20:06
老師做了借方管理費用,貸方只能銀行存款或者庫存現金,對吧,要是賬上一時半會沒有那么多錢怎么做平呢,做應付賬款嗎,把往來掛在那邊嗎?

小菲老師 

2024 04/29 20:12
同學,你好
可以掛往來
