問題已解決
老師,我更正了2022年的分錄,2022年原分錄是:借管理費用—折舊40000 貸累計折舊—音響設備 2023年5月我發現2022年多提了20000,后調整分錄:貸累計折舊—音響設備20000(紅字) 貸未分配利潤20000 如果涉及到未分配利潤 是不是要更正2022的申報表? 我不想更正2022年的報表,可不可以這樣調整分錄:借管理費用20000(紅字)貸累計折舊20000(紅字)



不需要更正2022年申報表,匯算清繳納稅調增就行
那你得把這個賬務處理做到12月份。
2024 04/28 10:18

84785005 

2024 04/28 11:05
這個調整分錄要做在2023年是嗎

84785005 

2024 04/28 11:07
管理費用20000(紅字)? 貸累計折舊20000(紅字) 是這個分錄嗎? 做了這個分錄2023年匯算清繳還需要調增嗎?

郭老師 

2024 04/28 11:08
不需要的不需要調整。

84785005 

2024 04/28 11:12
那意思是我不用結轉到未分配利潤,直接紅字沖銷管理費用,然后稅務這邊不用調整是嗎

郭老師 

2024 04/28 11:14
對的是的,當年的不需要用利潤分配。

84785005 

2024 04/28 11:23
不是當年的哦,是2022年多計提的折舊,要在2023年調整,

郭老師 

2024 04/28 11:26
如果是2023年的話,借累計折舊帶利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調增。

84785005 

2024 04/28 11:39
借累計折舊 貸利潤分配?? 貸累計折舊(紅字)? ?貸利潤分配? 不行嗎?? 匯算清繳調增是在2023里調,還是更正2022的匯算清繳報表?

郭老師 

2024 04/28 11:41
可以
更正2022年匯算清繳。
