問題已解決
老師好,請教,一個行業的協會,做集采,協會下面的企業購買材料的步驟是從企業把款打到協會,協會打到飼料廠,因為協會的集采價格低,協會可以滯留一筆中間差,這個怎么做賬



協會會計分錄
1.借:銀行存款貸:預收賬款(或應收賬款,具體科目取決于協會的會計政策)
這個分錄反映了協會收到了企業的款項,但尚未向飼料廠支付。
當協會向飼料廠支付款項時,會計分錄如下:
協會會計分錄
1.借:應付賬款(或相關費用科目,如材料采購)貸:銀行存款
這個分錄反映了協會向飼料廠支付了款項,減少了協會的銀行存款,并增加了對飼料廠的應付賬款(或相關費用)。
協會滯留的中間差價應作為協會的收入進行記錄。假設協會決定將這部分差價作為營業收入處理,會計分錄如下:
協會會計分錄
1.借:預收賬款(或應收賬款)貸:營業收入
2024 04/25 11:06

84785045 

2024 04/25 11:13
飼料廠開發票是不是 直接開給協會下面的企業?

樸老師 

2024 04/25 11:19
同學你好
對的
開給實際交易方

84785045 

2024 04/25 11:30
我要不要弄個三方協議 證明代付?

樸老師 

2024 04/25 11:32
同學你好
委托付款的可以
