問題已解決
老師,匯算清繳中職工福利費我在賬務中都通過應付職工薪酬過渡了的,那個匯算清繳表中實際發生額就可以填列應付職工薪酬下的職工福利費這個金額了嗎?但是發票如果是專票也是通過應付職工薪酬核算了的這個金額就不對了吧?



對的,是的,
專票的,你還抵扣了增值稅嗎?
2024 04/25 08:55

84785004 

2024 04/25 08:57
專票抵扣了的,但是都通過應付職工薪酬職工福利費過渡了的

郭老師 

2024 04/25 09:00
他這個是不允許抵扣的,你需要轉出

84785004 

2024 04/25 09:06
不是,老師,他們開具專票正常抵扣,分錄是借:管理費用-職工福利費
應交稅費應交進項稅額貸:應付職工薪酬-職工福利費借:應付職工薪酬-職工福利費貸:銀行存款分錄沒錯吧?只是匯算清繳的時候我只能通過管理費用中-職工福利費填列實際發生額對嗎

84785004 

2024 04/25 09:07
我還沒有匯算清繳,發現這個問題,就覺得為啥還要通過應付職工薪酬福利費這個科目過渡,又不能直接取數填列匯算清繳

郭老師 

2024 04/25 09:09
你好,你在鏡項轉出就可以的,因為這個福利費不允許抵扣,這個知道吧。

郭老師 

2024 04/25 09:10
所以你在這里包含著稅款沒有問題,正確的。

84785004 

2024 04/25 09:21
額明白了,我們公司年會然后開的專票所以要進項轉出然后就可以用應付職工薪酬這個科目填列匯算清繳實際發生額了對嗎

84785004 

2024 04/25 09:23
那職工有開培訓費我記入的職工教育經費對嗎?也是專票也要進項轉出嗎

郭老師 

2024 04/25 09:24
對的,是的,職工教育經費的可以抵扣。

84785004 

2024 04/25 09:30
那這個又該怎么做分錄,在匯算清繳怎么填列呢,老師我職工教育經費和福利費感覺有點模糊了可以這兩個科目給我解釋一下嗎,就會計處理和匯算清繳的分別處理方法

郭老師 

2024 04/25 09:32
借管理費用職工教育經費
貸應付職工薪酬、職工教育經費,這個是不含稅的。然后
借應付職工薪酬、職工交易經費不含稅的金額,
應交稅費應交增值稅進項 稅額,
貸銀行存款。

84785004 

2024 04/25 09:36
額老師是這樣的理解對嗎,職工福利費分錄借:管理費用-職工福利費
應交稅費應交進項稅額貸:應付職工薪酬-職工福利費借:應付職工薪酬-職工福利費貸:銀行存款這個進項稅額要轉出,職工教育經費分錄借管理費用職工教育經費
貸應付職工薪酬、職工教育經費,這個是不含稅的。
借應付職工薪酬、職工教育經費不含稅的金額,
應交稅費應交增值稅進項 稅額,
貸銀行存款。這樣匯算清繳的時候填列的都是應付職工薪酬福利費和職工教育經費下的借方金額對嗎老師我理解對嗎

郭老師 

2024 04/25 09:40
你好,借方、貸方的金額都是一樣的,賬載金額是計提的,看應付職工薪酬貸方發生額合計,實際金額是借方發生額合計。
