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超市預付卡發票,如何做賬務處理

84784995| 提問時間:2018 04/14 21:19
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老王老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
您好,預付卡業務賬務處理 針對銷售方、售卡方、持卡方,會計處理分別如下,請對照處理 一、銷售方 (一)持卡方購買商品時 1、會計分錄 借:應收帳款——預付卡 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 2、發票開具 不能開具發票 (二)與售卡方結算時 借:銀行存款 貸:應收帳款——預付卡 借:銷售費用 貸:應收帳款——預付卡 發票取得 取得售卡方公司開具的增值稅專用發票 二、乙公司(售卡方) (一)銷售購物卡時 1、會計分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款——預付卡 2、發票開具 開具增值稅普通發票,品名填寫“預付卡銷售和充值”,稅率填寫“不征稅”。 (二)與銷售方結算預付卡資金時 借:其他應付款——預付卡 貸:銀行存款 (三)與銷售方結算手續費時 1、會計分錄 借:其他應付款——預付卡 貸:其他業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 2、發票開具 開具增值稅專用發票,品名“經紀代理服務",稅率6%。 三、持卡方 (一)向售卡方購卡時 1、會計分錄 借:其他應收款——預付卡 貸:銀行存款 2、發票取得 取得開具的普通發票,品名“預付卡銷售和充值”,發票稅率欄“不征稅”。 (二)用卡購買辦商品時 1、會計分錄 借:管理費用等科目 貸:其他應收款——預付款 2、發票取得 不能取得增值稅發票,只能以其他能夠證明業務發生的憑證入帳。
2018 04/14 21:23
84784995
2018 04/15 18:18
老師,關于公司業務招待用的酒,該如何賬務處理,有專票,可以抵扣嗎,關于這一方面的知識,麻煩老師詳細拓展一下,謝謝
老王老師
2018 04/15 18:33
您好,是這樣的,如果純粹招待的話,是不能抵扣的,做賬時,借;庫存商品,或者管理費用-業務招待費,貸:現金或者銀行存款。如果是會議用酒的話,可以記入會議費,就可以抵扣增值稅了,借;管理費用-會議費,應交稅費-應交增值稅-進項,貸:現金或者銀行存款。這也就是打個擦邊球而已,如果稅務不細究的話,蒙混過關了,如果稅務細查的話,就算記入了會議費,也是不可以抵扣的。
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