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實(shí)務(wù)
問題已解決
實(shí)收資本有個(gè)股東多轉(zhuǎn)了,要怎么處理



你好,實(shí)收資本有個(gè)股東多轉(zhuǎn)了,是需要退回,還是直接計(jì)入資本公積呢??
2024 04/22 09:23

84785037 

2024 04/22 09:24
我沒處理過,退回要怎么處理,賬要怎么調(diào)呢

鄒老師 

2024 04/22 09:27
你好,今后會退回的
收到的時(shí)候,借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,其他應(yīng)付款
今后退回的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?

84785037 

2024 04/22 09:31
收到的時(shí)候我做的是,借銀行存款貸實(shí)收資本,現(xiàn)在退回不是應(yīng)該借實(shí)收資本貸銀行存款嗎,還是要另外做一筆進(jìn)其他應(yīng)付款的,老師你做的貸實(shí)收資本后面跟著其他應(yīng)付款是什么意思,兩個(gè)科目都做嗎?

鄒老師 

2024 04/22 09:33
你好,既然是多了,收到的時(shí)候就應(yīng)當(dāng)把多的部分計(jì)入? 其他應(yīng)付款? 才是啊?

84785037 

2024 04/22 09:37
明白了,就是我做賬做錯(cuò)了,我把之前的紅沖,然后做借銀行存款貸實(shí)收資本(正確要到資的金額),多的金額計(jì)入其他應(yīng)付款對嗎

鄒老師 

2024 04/22 09:38
你好,是的,是這樣的

84785037 

2024 04/22 09:47
那如果我跨年了,去年轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)

鄒老師 

2024 04/22 09:56
你好,去年是全額計(jì)入了實(shí)收資本,現(xiàn)在要把多出的部分調(diào)整到其他應(yīng)付款,是這個(gè)意思??

84785037 

2024 04/22 10:08
是的,我去年沒算,股東備注實(shí)收資本,就直接計(jì)入了

鄒老師 

2024 04/22 10:09
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:實(shí)收資本,貸:其他應(yīng)付款?
