問題已解決
老師,暫估商品入庫已結轉了成本、但是票收不到了,匯算時需要做紅字結轉成本分錄嗎?如果賬上做了這個分錄,就相當于暫估一直掛在賬上的,但實際我的庫存已經沒有了,我應該怎么處理呢?



你是真實的暫估就不用調賬,只做納稅調增了
2024 04/19 15:38

84785017 

2024 04/19 15:46
已經付了款的暫估收到票后要將之前的暫估入庫和成本結轉全部紅字沖銷,然后按照發票重新做一遍分錄嗎?

84785017 

2024 04/19 15:48
借:庫存商品紅字貸:庫存現金紅字

家權老師 

2024 04/19 15:49
沒必要那么做賬,收到發票后直接把發票附在憑證后邊就是

84785017 

2024 04/19 15:58
好的,謝謝老師

家權老師 

2024 04/19 15:58
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
