問題已解決
郭老師,進項稅額之前多認證了,留底在申報表上150元,我這次報的時候不用交,進項200銷項300,用留底抵100,我留底的那個賬需要另外做嗎,我這個月還要轉出未交增值稅嗎,是用留底,還是用轉出未交增值科目,用哪個科目



你好,專出未交增值稅,借方有余額就表示留底。
2024 04/19 15:34

84785037 

2024 04/19 16:10
老師我說個大概,看還有沒有漏掉沒做的,上個月借原材料,借進項稅額300,貸銀行存款。借應收賬款,貸主營業務收入? 貸銷項稅額150?,F在認證的留底150要做什么賬嗎,等到這個月借原材料? 接進項稅額200,貸銀行存款。借應收賬款,貸主營業務收入? 貸銷項稅額300,那我要做什么賬

郭老師 

2024 04/19 16:12
借應交稅費應交增值稅銷項150
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅150
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅300
貸應交稅費應交增值稅進項300

郭老師 

2024 04/19 16:12
轉出未交增值稅,在借方有余額留抵50。這個理解吧。

84785037 

2024 04/19 16:14
如果我沒做這筆反方向結轉的,我這個月,要做轉出未交增值稅嗎

郭老師 

2024 04/19 16:17
想體現留底的話就做。

84785037 

2024 04/19 16:24
如果我之前那個留底150沒做,那么我這個留底抵稅也不用做對嗎,都不用轉出了

郭老師 

2024 04/19 16:25
可以的,可以這么做。

84785037 

2024 04/19 18:47
確定嗎郭老師,確定我就不做了

郭老師 

2024 04/19 18:48
確定可以這么做的?

84785037 

2024 04/20 11:05
好的,謝謝郭老師,厲害

郭老師 

2024 04/20 11:09
不用客氣
工作愉快
