問題已解決
請問老師我公司工人工資都是年底一次性發放的 ,這樣每個月需要計提工資但每個月都會有一些工人預支工資,這樣賬務處理應該怎么做啊?



同學,工資你們按工資表正常計提,
預支工資,借其他應收款 貸銀行存款
2024 04/18 09:57

84785013 

2024 04/18 10:00
這樣其他應收款要在賬上掛一年嗎?

venus老師 

2024 04/18 10:05
你好,同學,不用呀,你支付工資時就可以沖掉

84785013 

2024 04/18 10:09
你好,例如我計提工資:借管理費用50000貸應付職工薪酬50000,工人預支了15000,下一步的會計分錄怎么寫呢?

venus老師 

2024 04/18 10:11
借其他應收款——XX員工15000
貸銀行存款
你發工資,“
借應付職工薪酬50000
其他應收款——XX員工15000
銀行存款35000
