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甲公司是人力資源公司服務公司,現承攬乙公司一項人力外包業務并簽訂了合同,依據合同量乙公司提前預付甲公司55萬元的預付款,甲公司給乙公司開具了55萬元的銷售發票,請問甲公司預收到這55萬元并開具了發票怎么做會計分錄?

84785024| 提問時間:2024 04/17 15:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.當甲公司收到乙公司支付的55萬元預付款時: 借:銀行存款 550,000元 貸:預收賬款 - 乙公司 550,000元 1. 借:預收賬款 - 乙公司 550,000元 貸:主營業務收入 550,000元
2024 04/17 15:52
84785024
2024 04/17 16:23
承攬的是乙公司業務審批大廳的服務,預付的這55萬元,主要是業務前期開銷,比如人員招聘費,考試場地費、考官面試費,這55萬元做了銷售收入后,對應的成本沒有,成本指的是為乙公司審批大廳服務的工作人員的工資及社保,這怎么弄呀老師?
樸老師
2024 04/17 16:28
同學你好 那成本就做 借主營業務成本 貸應付職工薪酬
84785024
2024 04/17 16:44
我的意思是成本還沒有產生就開票了,只是前期發生了一些費用,這樣不是要交企業所得稅嗎?
84785024
2024 04/17 16:49
老師有沒有什么好的辦法?
樸老師
2024 04/17 16:55
你可以暫估成本的哦
84785024
2024 04/17 17:00
哦哦,謝謝老師的建議,這符合企業會計準則對吧?
樸老師
2024 04/17 17:04
同學你好 這個可以的哦
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