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應收賬款收不回,怎么做分錄



你好,這個你進入營業外支出。
2024 04/17 14:25

84784994 

2024 04/17 14:37
之前是
借: 應收賬款
貸:主營業務收入 貸:應交增值稅 現在是要沖紅嗎?

宋生老師 

2024 04/17 14:40
你好!不是,是借營業外支出 貸銀行存款

84784994 

2024 04/17 14:47
還是不太明白老師您這個分錄,原先我是沒收到錢的,但是我商品銷售出去了,所以我是借應收賬款,貸主營業務收入。現在我的應收確認沒有辦法收回了,我要把這個借方的應收給平了,還有收入這個應該也不能算是收入了吧

宋生老師 

2024 04/17 14:50
你好!你也可以開紅字發票沖減,按你說的也行

84784994 

2024 04/17 14:54
開紅字發票沖減之后,這筆業務還是存在的,我是想問這筆無法收到款的業務如何做分錄呢

宋生老師 

2024 04/17 14:56
你好!你開了紅字發票,就沒有了。金額是0了

84784994 

2024 04/17 14:56
是借營業外支出,貸應收賬款嗎?還是做壞賬?

宋生老師 

2024 04/17 15:00
你好,你直接做借營業外支出 貸應收賬款就可以了。
