問題已解決
成本票可以下年度結轉嗎?23年下詢回來的成本票 賬做進去了 沒結轉可以嗎?23年成本夠



您好
請問成本是23年發生的 還是24年發生的?
比如生產成本 如果23年產品沒有完工入庫 可以24年再完工入庫結轉到庫存商品科目 然后出售 庫存商品再結轉到主營業務成本
2024 04/15 22:39

84785012 

2024 04/16 07:08
建筑行業

84785012 

2024 04/16 07:09
23年預收回來的款 成本開回來付出去的款 沒有結轉主營業務成本

84785012 

2024 04/16 07:10
等到24年開出銷項票 再結轉可以嗎?不然24年成本少了

bamboo老師 

2024 04/16 07:42
建筑企業 等到24年開出銷項票 再結轉可以的哈

84785012 

2024 04/16 08:10
還有就是暫估的發票 今年5月份之前開回來的發票 我們是小規模 把它放在6月31日沖回可以嗎 因為我們是按季度做賬 有的3月31日之前可以沖 有的5月份之前回來的 放在6月31日沖可以嗎

bamboo老師 

2024 04/16 08:12
暫估收回發票 匯算清繳之前 要5月31日前入賬哈

84785012 

2024 04/16 08:17
明白 就是5月31之前要把暫估回來的發票做進去 做一筆沖的 再做一筆正確的是嗎

84785012 

2024 04/16 08:19
那我今年直接可以從5月31日做賬嗎 把1234月份都放在5月做

bamboo老師 

2024 04/16 08:30
5月31之前要把暫估回來的發票做進去 做一筆沖的 再做一筆正確 是的

84785012 

2024 04/16 08:31
那我是小規模 今年賬可以直接從5月31做嗎 把1234月份都放到5月做

bamboo老師 

2024 04/16 08:34
那您一季度沒有業務發生嗎??
一季度不是有季報嗎?
至少應該123做到3月份吧

84785012 

2024 04/16 08:57
123有回來的成本票 需要把暫估的沖到3月嗎

bamboo老師 

2024 04/16 09:02
123有回來的成本票 需要把暫估的沖到3月

84785012 

2024 04/16 11:18
暫估和結轉都需要紅沖是嗎

bamboo老師 

2024 04/16 11:35
請問您暫估分錄怎么寫的
暫估的金額跟發票金額有沒有差異

84785012 

2024 04/16 11:49
沒有差異 借工程施工 貸應付賬款 沖的話就是做負數么 對嗎

bamboo老師 

2024 04/16 11:52
沖的話就是做負數 是的 然后根據發票再寫分錄

84785012 

2024 04/16 12:07
暫估和結轉都需要沖是吧?

bamboo老師 

2024 04/16 12:16
沒有差異 結轉可以不用紅沖的哈

84785012 

2024 04/16 12:19
結轉不紅沖 那不是主營業務成本多了嗎? 主營業務成本一正一負不應該沒有了嗎

84785012 

2024 04/16 12:21
正確的發票回來我成本和結轉都做進去了

bamboo老師 

2024 04/16 12:32
結轉不紅沖 那不是主營業務成本多了嗎?
不會多啊 因為您收到發票的金額跟暫估的金額沒有差異 怎么會多?

bamboo老師 

2024 04/16 12:32
正確的發票回來成本和結轉都做進去了 那就成本也要紅沖
