問題已解決
老師,買原料收了票作了抵扣,現在對方充了,賬怎么做進項稅額轉出,想在賬上體現出來



同學,你好
是對方開具紅字發票了嗎?
2024 04/15 12:14

84785001 

2024 04/15 12:15
已經開了,前期我已經抵扣

小菲老師 

2024 04/15 12:16
同學,你好
你憑借紅字發票做負數分錄就可以了

84785001 

2024 04/15 12:18
不需要做進項轉出分錄嗎

小菲老師 

2024 04/15 12:18
同學,你好
不用。負數分錄就行

84785001 

2024 04/15 12:18
稅務上會申報進項轉出

84785001 

2024 04/15 12:19
那會不會賬上和稅務上數據不一致

小菲老師 

2024 04/15 12:19
同學,你好
申報時候,填在進項轉出一欄

84785001 

2024 04/15 12:20
我想在賬上用到進項轉出這個科目,那筆分錄怎么做呢

小菲老師 

2024 04/15 12:21
同學,你好
借:庫存商品、費用? ?負數
貸:應付賬款? 負數
應交稅費-應交增值稅-進項轉出
