問題已解決
老師,銷售成本什么時候結轉,有進項票開進來的時候就要結轉,還是一定要當月有銷項開出去才結轉



有銷售的時候才結轉成本。
2024 04/15 11:36

84784953 

2024 04/15 11:38
那當月沒開進來的票先做了暫估下個月才開進來,金額上有偏差,這個怎么調整,不需要結轉一遍嗎

玲老師 

2024 04/15 11:38
收到商品咱就正常入賬沒有發票暫估
收到商品咱就正常入賬沒有發票暫估入賬。

玲老師 

2024 04/15 11:38
一般不會有偏差的,咱多少錢買的有合同啊,可以看合同。

84784953 

2024 04/15 11:40
我知道,但是沒收到發票可以先暫估,那要怎么調整(金額不一樣)

84784953 

2024 04/15 11:41
一般是合同有了的話發票也會進來的

玲老師 

2024 04/15 11:42
回來發票時把暫估的紅沖按發票入賬,這樣就好了。

84784953 

2024 04/15 14:27
但是這樣的話好像主營成本沒有變化,就有一點很奇怪,本來發票進項和銷項比對利潤是虧的,但是入賬之后利潤很高,這賬是不是有問題一個季度的?

玲老師 

2024 04/15 14:31
你好 調的稅會差異 是沒有發票才調整 賬不調整 所以不變化??

84784953 

2024 04/15 14:37
那我可以不可以這樣,現在發票都在3月開進來了,1月2月暫估的我都刪掉重新做賬結轉按現在開進來的發票入賬,這樣3月的就不用什么調整了

玲老師 

2024 04/15 14:41
你好對這樣不調整的?
