問題已解決
3月底收到基地廠房拆遷賠償款150萬,拆遷從4月份才開始產生費用,這個賠償款該如何記賬



你好借銀行存款貸其他應付款。
支出時借其他應付款貸銀行存款。
2024 04/15 11:30

84785001 

2024 04/15 11:53
如何結轉成本

84785001 

2024 04/15 11:54
比如3月底還有一些人工費用,不做成本嗎

玲老師 

2024 04/15 12:02
您這些人工費是用到哪里的?是建房屋嗎?

84785001 

2024 04/15 12:04
拆機械設備,清理場地

玲老師 

2024 04/15 12:35
那就直接沖減咱們收到的補償款就行了。借其他應付款貸銀行存款。

玲老師 

2024 04/15 12:35
這個沒有結轉成本的分錄。
