問題已解決
你好老師,增值稅未達起征點稅額轉出分錄怎么做



您好,轉到營業外收入就可以了
2024 04/13 14:38

84785022 

2024 04/13 14:38
具體怎么做

劉艷紅老師 

2024 04/13 14:41
借:應交稅費
貸:營業外收入

84785022 

2024 04/13 14:46
給員工交社保,付工資時候怎么做分錄,

劉艷紅老師 

2024 04/13 14:52
1、企業計提工資時:
工資(含個人繳納部分社保和公積金)先計提,計入相關費用
借:管理費用等——工資
貸:應付職工薪酬——工資
2、企業發放工資時:
借:應付職工薪酬——工資
貸:銀行存款等 (實際發的工資)
其他應付款——社保 (扣除個人繳納部分的社保和公積金)
應交稅費——個人所得稅 (扣除個稅部分)
3、企業計提單位繳納的社保及公積金時:
借:管理費用——社保 (社保和公積金)
貸:應付職工薪酬——社保 (含公積金)
4、企業繳納社保和公積金的時:
借:應付職工薪酬——社保
其他應付款——社保
貸:銀行存款等

84785022 

2024 04/13 14:58
上一年度暫估成本回票怎么做分錄

劉艷紅老師 

2024 04/13 14:59
借:主營業務成本
貸:應付賬款-暫估

84785022 

2024 04/13 15:00
這筆分錄不是暫估時候做的么,發票回來了怎么做分錄

劉艷紅老師 

2024 04/13 15:02
借:以前年度損益調整-
貸:貸:應付賬款-暫估-
再把這筆做正數分錄
