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老師,這邊是一家一般納稅人,銷項稅額少于進項稅額。多出來的稅額怎么做憑證?



根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 04/12 11:16

老師,這邊是一家一般納稅人,銷項稅額少于進項稅額。多出來的稅額怎么做憑證?
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