問題已解決
你好 提取備用金轉給法人發工資 是銀行轉多少 就做多少的賬嗎? 分錄怎么寫



借:其他應收款-法人
貸:銀行存款
2024 04/12 08:45

84784984 

2024 04/12 08:46
那發工資的時候呢 怎么做分錄?到時候這錢需要還嗎?

家權老師 

2024 04/12 08:47
借:應付職工薪酬-工資
貸:其他應收款-法人

84784984 

2024 04/12 08:49
是銀行流水多少 就要做多少的賬嗎?還是轉出多少做多少的賬?因為很多時候轉出來 ?還有一些其他的零星支出

家權老師 

2024 04/12 08:51
是的,就是那樣做的哈。轉多少就掛多少其他應收

84784984 

2024 04/12 08:53
那其他應收到時候怎么結轉?

84784984 

2024 04/12 08:54
不是提出來 庫存現金嗎?怎么不用庫存現金呢

家權老師 

2024 04/12 08:55
并未提取現金的呀

84784984 

2024 04/12 08:59
法人這邊不是從銀行提出后 用現金發工資嗎

家權老師 

2024 04/12 09:00
那個是法人自己取的,公司打出的是銀行存款

84784984 

2024 04/12 09:01
那其他應收款 一直掛著嗎? 到時候怎么結轉?

家權老師 

2024 04/12 09:02
借:應付職工薪酬-工資
貸:其他應收款-法人
這樣就沖了呀
