問題已解決
老師,20年接受虛開發票,23年10月申報增值稅進項轉出,增值稅分錄怎么做



你好!這個要看20年怎么做的分錄。比如借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2024 04/11 18:45

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2024 04/11 18:53
是運輸費

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2024 04/11 18:54
借 利潤分配/未分配利潤 貸 進項轉出 應交城建稅

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2024 04/11 18:54
借 進項轉出 貸應交稅費 檢查調整對嗎?

宋生老師 

2024 04/11 18:55
你好!進項轉出是代方了
