問題已解決
增值稅申報表,開專票5萬普通2萬,普票的兩萬是填在未達起征點嗎



您好,是的,普票的兩萬是填在未達起征點的前一項
2024 04/11 17:08

84785023 

2024 04/11 17:12
未達起征點錄不上金額,填在小微企業免稅銷售額,行嗎

微微老師 

2024 04/11 17:15
你好,普票的兩萬是填在未達起征點的前一項,前一項是在小微企業免稅銷售額嗎?

84785023 

2024 04/11 17:20
是的,減免政策的表四,只帶出來減免專票的2%,普票的沒顯示比對不成功,我怎么調整呢,普票的優惠需要填在表四里面嗎

微微老師 

2024 04/11 17:23
你好,麻煩截圖看下的呢

84785023 

2024 04/11 17:29
我就想問一下普票的2萬填在增值稅減免申報表的哪一項,是減稅欄還是免稅欄?具體哪個政策

微微老師 

2024 04/11 17:31
小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元的,免征增值稅的銷售額等項目應填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“小微企業免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。
依據
國家稅務總局關于增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策有關征管事項的公告(國家稅務總局公告2023年第1號)

84785023 

2024 04/11 18:05
那這個普票的銷售金額不需要填在附表減免稅申報表的里面嗎?

微微老師 

2024 04/11 18:20
你好,截圖這個表我看下的呢

84785023 

2024 04/11 18:30
就在這個小微企業免稅額,應該填在附表那個項目

微微老師 

2024 04/12 09:17
你好,看我發給你的模板修改哈

84785023 

2024 04/12 09:24
我按你的填了之后,還是提示我比對不通過,意思是帶出來的數據得包括普票的2%,可是普票加專票沒超過30萬

微微老師 

2024 04/12 09:27
您好,我給你的圖片也是需要填入普票的2%的呢

84785023 

2024 04/12 09:42
普票部分填在第10欄,第一欄不包括普票部分,稅收優惠那張系統就帶不出來普票部分。

微微老師 

2024 04/12 09:46
您好,認真看我給你發的圖片的呢

84785023 

2024 04/12 09:58
你這個是普票加專票超過30萬的,我的是沒超過30萬的,專票填在1.2欄,普票填在10

微微老師 

2024 04/12 10:02
你好。是不超過的,寫錯字了,普票填入3欄的

84785023 

2024 04/12 10:05
那要是普票填在第3欄,系統帶出來普票部分也交1%稅了,稅收政策不是不超30萬,專票交稅,普票不交稅嗎

微微老師 

2024 04/12 10:17
您好,普票部分填在第10欄;然后看17欄=普票*3%
16欄=專票*2%的金額 嗎?
或者按照下面的填入后,截圖我看下。
