問題已解決
老師,支付的賠償款,要繳納印花稅?



那個不用交印花稅的
2024 04/10 17:55

84784981 

2024 04/10 18:01
之前誤會了,把它當作運輸合同繳納了印花稅。那么以后有運輸費業務,可以不報了,抵減這筆???

家權老師 

2024 04/10 18:02
嗯嗯,可以抵減的,沒事

84784981 

2024 04/10 18:07
我問稅務局說按規定來,那什么意思?

家權老師 

2024 04/10 18:09
意思申報錯誤可以退稅,以后該申報的還是正常申報

84784981 

2024 04/10 18:23
那要去稅務局更正申報?

84784981 

2024 04/10 18:28
還是算了100多的稅費,不更正了。

84784981 

2024 04/10 18:28
以后該申報的,就申報。

84784981 

2024 04/10 18:35
怎樣好點?

84784981 

2024 04/10 18:35
抵減算了。

家權老師 

2024 04/10 20:38
意思是現在不能更正申報了。只有你先預交了才能申報時扣除預交的稅。你現在沒預交稅不能更正為抵減未預交的增值稅

84784981 

2024 04/10 20:57
什哦意思。。

家權老師 

2024 04/10 21:52
那么那個就不用更正申報了,退稅很麻煩的。才100元。以后正常申報就是

84784981 

2024 04/10 22:01
抵減吧,剩余多少再報

家權老師 

2024 04/10 22:07
你抵減了稅局也不會說啥子。才100多,自行決定就行
