問題已解決
老師,平時支付那些未開票的貨款。這些未開票貨款,一般都是下個月才能開票。 ①那我可以在支付時,做分錄借:應付賬款-暫估戶-A公司,貸:銀行存款。 ②然后暫估入庫時,借:庫存商品-B產品,貸:應付賬款-暫估戶-A公司。 ③后面發票到了就紅沖暫估,借:應付賬款-暫估戶-A公司,貸:庫存商品-B產品。 ④重新入庫,借:庫存商品-B商品,借:應交稅費-進項,貸:應付賬款-暫估戶-A公司。 這樣是可以的嗎?



你好 這個是對的呀 你的分錄沒問題的
2024 04/10 17:04

王璐璐老師 

2024 04/10 17:10
加油 等你的好評哦

84785046 

2024 04/10 17:12
老師,有更簡便的方法嗎?我設置暫估戶是想確定那些沒開發票的,但是感覺好亂。

王璐璐老師 

2024 04/10 17:14
你好,這個正常的呀,因為你暫估了肯定會要多做分錄的呀,我們實操中也是這么做分錄去暫估的

王璐璐老師 

2024 04/10 17:35
加油 等你的好評哦
