問題已解決
老師,請問上年度多結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年后,分錄應(yīng)該怎么做



你好,當(dāng)時轉(zhuǎn)成本的時候你是怎么做的呢?
2024 04/10 16:35

84785045 

2024 04/10 16:36
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

東老師 

2024 04/10 16:36
借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

84785045 

2024 04/10 16:37
謝謝老師

東老師 

2024 04/10 16:37
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

84785045 

2024 04/10 16:38
那本年匯算清繳時,需要調(diào)增這部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎?

東老師 

2024 04/10 16:38
對,這個是需要納稅調(diào)整的
