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老師,老板住院朋友給墊付的現金, 借:現金,貸:其他應付款 還款時借:其他應付款,貸:銀行存款 這里能不能不走現金,直接怎么做賬?



您好,第一筆怎么會有收到現金的分錄呢
2024 04/10 15:04

84784984 

2024 04/10 15:06
朋友給交的醫藥費,不是現金嗎

謝謝老師 

2024 04/10 15:10
醫藥費不是給醫院了,公司也沒收到吧

84784984 

2024 04/10 15:11
是的,沒有

84784984 

2024 04/10 15:11
因為是個體戶,老板一切費用都是用現金的

謝謝老師 

2024 04/10 15:12
那應該是管理費用吧,不應該是借現金

84784984 

2024 04/10 15:15
直接借:管理費用~福利費,貸:銀行存款?

84784984 

2024 04/10 15:15
但是借別人的錢怎么做賬?

84784984 

2024 04/10 15:16
別人墊付款怎么做賬

謝謝老師 

2024 04/10 15:21
借:管理費用 貸:其他應付款-別人
借:其他應付款-別人 貸:銀行存款

84784984 

2024 04/10 15:23
哦,好的,謝謝老師!

84784984 

2024 04/10 15:24
老師,住院費是走的福利費吧

84784984 

2024 04/10 15:35
老師,那出院了報銷的住院費用單附到銀行存款后面做附件?

謝謝老師 

2024 04/10 15:58
您好是的 是管理費用-福利費
