問題已解決
老師上月發票這月沖紅了,原材料做進項稅額轉出,會計分錄怎么弄



借應交增值稅——進項轉出
貸應交增值稅——進項稅額
2024 04/09 10:49

84784993 

2024 04/09 10:51
那進項稅額轉出,不用轉入未交增值稅?

venus老師 

2024 04/09 10:52
需要轉入未交增值稅,當月如果需要繳稅的話

84784993 

2024 04/09 10:54
哦好的謝謝

venus老師 

2024 04/09 10:57
好的呢,同學,祝你生活愉快

84784993 

2024 04/09 10:59
老師還想問下,對方開了負數發票,我入賬也是負數,那我還要入到進項稅額轉出?還是直接入進項稅額也可以呢

84784993 

2024 04/09 11:01
反正都得轉入未交增值稅,是不是一樣呢,還是不一樣,得入回進項轉出

venus老師 

2024 04/09 11:10
要入到進項稅額轉出,再轉入未交增值稅

84784993 

2024 04/09 11:11
哦這樣哦

venus老師 

2024 04/09 11:18
好的呢,同學,祝你生活愉快
