問題已解決
記提本月工資、因為是有一線工人和車間管理員的。是可以直接:借:生產成本(直接人工)借:制造費用(車間管理員工資)貸:應付職工薪酬是這樣嗎?那月末結轉的話直接:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款嗎?



您好,您的分錄寫得很規范呀,就是這樣的,有個人社保和個稅要扣下哦
發放工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款-社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
銀行存款
2024 04/09 10:39

84784973 

2024 04/09 10:41
那月末結轉的話生產成本和制造費需要另外結轉嗎?我看了月末有余額。

廖君老師 

2024 04/09 10:43
您好,我們隨產品完工結轉到庫存商品,有余額的話是我們有在產品核算了

84784973 

2024 04/09 10:47
如果是月末完工了。是不是要把制造費和生產成本都結轉到庫存商品里?

廖君老師 

2024 04/09 10:48
您好,是的,全部完工,我們的生產成本和制造費用是沒有余額的

84784973 

2024 04/09 10:51
這個分錄要怎么寫呀。還有品種較多的話制造費怎么分配哦。

廖君老師 

2024 04/09 10:54
您好,分配這個是成本核算。分錄
借:生產成本-制造費用? 貸:制造費用-結轉
借:庫存商品? ?貸:生產成本-結轉
成本核算會計 最主要就是把 料 工 費 這3大塊分配到當月完工產品中去,怎么核算要根據企業的生產經營情況來選擇,選擇領導認可的并適合自己公司的分配方法就是最好的,沒有統一的方法,有些用年度預算單價計算的產值來分配,有用機器工時的。
工業企業生產成本結轉包括直接材料、直接、制造費用,?
直接材料根據實際領用的材料成本核算?
直接人工時根據生產人員的工資核算?
制造費用是共同耗費如電費、折舊費等,需要在不同產品間進行分配
