問題已解決
請問老師,我公司是建筑公司,開給甲方的工程款發票,甲方無力支付,現在想用房產抵應收賬款。但是這個項目是**性質,房產需要過戶到實際項目承建人名下,請問財務上要如何處理?



同學你好。
不處理,等到實際款項到賬,再處理。
因為過戶給承建人,而不是過戶給同學公司。
如果你們簽訂了協議,可以用其他應收款過度下,沒協議不要處理。
2024 04/08 22:48

84785009 

2024 04/09 06:53
款項不會來了,現在的問題就是房子要過戶給實際承建人。

木木老師 

2024 04/09 07:50
實際承建人和你們什么關系?

84785009 

2024 04/09 07:51
說白了就是**我們公司的老板

木木老師 

2024 04/09 09:53
有協議嗎,有協議就直接銷掉就好了。
借:應付賬款-分包
貸:應收賬款
只要對方稅費沒少,對同學公司就沒有影響的

84785009 

2024 04/09 09:54
目前正在擬定協議中。

木木老師 

2024 04/09 10:15
嗯嗯,協議擬定好之后,留存好,賬上銷掉就可以了
