問題已解決
請問分錄這樣對嗎?感覺有問題,不知道哪里錯了嗎?救命



8月分錄貸方為應付賬款
2024 04/08 13:35

84784947 

2024 04/08 13:36
8月發票還沒到?。?/div>

王小山老師 

2024 04/08 13:37
把11月分錄去掉吧,12月收到發票直接把在建工程轉入固定資產,沒有增值稅嗎

王小山老師 

2024 04/08 13:38
你七月計入應付賬款,8月又有一個暫估應付款,同一個業務用一個科目就行


相關問答
查看更多最新回答
查看更多- 你好,老師,請問一下,購買的消防設備,做固定資產,按多少年折舊 20小時前
- 老師,印刷品屬于文化事業建設費的征稅范圍嗎就是打字復印,條幅, 22小時前
- 營業執照年審沒有,在哪里查? 22小時前
- 如何計算定期利息的利率? 17天前
- 房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項? 17天前