問題已解決
這筆業(yè)務對方單位失聯(lián),被稅務認定虛開發(fā)票,要求調(diào)整增值稅,現(xiàn)在應該怎么做賬務處理啊?



既然稅務局要認定虛開,你們?nèi)〉玫倪@個發(fā)票,當時已經(jīng)抵扣過了,所以要到對應所屬區(qū)做進項稅額轉(zhuǎn)出
2024 04/08 11:37

夏春燕老師 

2024 04/08 11:37
同時要更正,所得稅報表跟年報,因為他發(fā)票不可以在所得稅前進行扣除

84784981 

2024 04/08 11:39
年報已經(jīng)很正了,分錄怎么做

夏春燕老師 

2024 04/08 11:40
更正完之后,有涉及交增值稅跟所得稅嗎?

夏春燕老師 

2024 04/08 11:41
涉及交增值稅
跟當期的增值稅一樣的賬戶處理
涉及到企業(yè)所得稅,看你們企業(yè)用的是什么會計準則

84784981 

2024 04/08 11:42
有的,增值稅,附征稅,所得稅

夏春燕老師 

2024 04/08 11:43
增值稅
借:應交稅費--增值稅檢查調(diào)整
貸:應交稅費--未交增值稅
繳納的時候
借應繳稅費—未繳增值稅
貸銀行存款

夏春燕老師 

2024 04/08 11:44
使用會計準則涉及到利潤表上的項目用以前年度損益調(diào)整科目

夏春燕老師 

2024 04/08 11:45
借,以前年度損益調(diào)整
貸,應交稅費—應交城建稅等
應交稅費—應交企業(yè)所得稅

夏春燕老師 

2024 04/08 11:45
交稅
借,應交稅費應交企業(yè)所得稅
貸,銀行存款

84784981 

2024 04/08 11:46
成本呢?怎么做?

夏春燕老師 

2024 04/08 12:03
調(diào)表不調(diào)賬,更正到對應所屬年度匯算清繳調(diào)增就可以

84784981 

2024 04/08 13:35
那就是只需要把稅金的分錄做出來就可以了?那應付賬款呢?

84784981 

2024 04/08 13:49
增值稅用進項轉(zhuǎn)出科目的話怎么做?

夏春燕老師 

2024 04/08 14:28
采購的是什么?是你們的產(chǎn)品嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到你們的成本里

夏春燕老師 

2024 04/08 14:28
借,主營業(yè)務成本
貸,應交稅費應交增值稅進項稅稅額轉(zhuǎn)出

84784981 

2024 04/08 15:04
采購的時候直接做工程施工,然后轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本

夏春燕老師 

2024 04/08 15:21
那你這個進項稅額就轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里面
