問題已解決
老師,我上月抵扣的發票這個月紅沖了,我這個月需要怎么做?



你好,需要做分錄
借:庫存商品 負數等
貸:應付賬款? 負數
應交稅費-增值稅-進項稅轉出
2024 04/07 14:34

84784963 

2024 04/07 14:47
這個進項稅轉出是上個月抵扣的進項稅嗎

高輝老師 

2024 04/07 14:50
你好,是的,就是負數發票的紅字稅額

84784963 

2024 04/07 15:19
好的,那我這個月正確的票開進來我正常抵扣就可以了對嗎?

高輝老師 

2024 04/07 15:21
是的,正常抵扣做分錄就可以

84784963 

2024 04/07 16:21
好的謝謝老師

高輝老師 

2024 04/07 16:26
不客氣,祝工作順利

84784963 

2024 04/07 17:05
那我報稅的時候進項稅額轉出還需要填嗎?

高輝老師 

2024 04/07 17:12
你好,需要在申報表填寫轉出的
