問題已解決
老師 你看我這幾個銷項和進項還有結轉(zhuǎn)的 對嗎



這個結轉(zhuǎn)的分錄沒有問題,你支付增值稅時就是 借應交稅費——未交增值稅 貸銀行存款
2024 04/07 11:10

84785023 

2024 04/07 11:28
老師 你看這科目余額表 未交增值稅這對嗎

84785023 

2024 04/07 11:29
我就是進項稅6418.6 銷項稅 63447.17 然后之前還有未交增值稅是-50252.61

84785023 

2024 04/07 11:30
那我這么做對嗎

venus老師 

2024 04/07 11:32
同學,未交是負的,也不需要交

84785023 

2024 04/07 11:33
那我就是應交稅費這個余額對嗎

venus老師 

2024 04/07 11:40
也不對,就是銷項稅 63447.17 -進項稅6418.6結轉(zhuǎn)到未交增值稅
