問題已解決
老師你好!3月開出去的銷項發票,發現錯誤,在4月沖紅,重新開了一張,銷售額算3月還是4月



您好,這是3月份的銷售額
2024 04/06 13:37

84784960 

2024 04/06 13:39
那3月錯誤的發票要正常入賬嗎

廖君老師 

2024 04/06 13:46
您好,要入賬的,,4月的2張一正一負發票也要入賬的,

84784960 

2024 04/06 13:53
品名,耽誤,金額,數量都對的,我把 免稅 開成了0稅率 跟三月沒差額 是不是可以不入賬

廖君老師 

2024 04/06 13:56
您好,不行的呀,因為3月那個發票是錯的,這個發票號是寫在摘要里的,除非是當月藍字發票后又紅字發票,這個不涉及到以前月的調整,可以不入賬了

84784960 

2024 04/06 14:00
那四月一正一負的發票 入賬后 正數發票和負數發票 數字一樣 沒有差額 入賬后不需要做其他調整分錄了吧

廖君老師 

2024 04/06 14:03
您好,不可以呀,4月的紅字是沖3月的藍字,隔月了呀

84784960 

2024 04/06 14:05
我意思 沖紅的發票和正確的發票都在四月做分錄正常入賬后 還需要做別的賬務處理嗎

廖君老師 

2024 04/06 14:06
哦哦,那不需要了哦

84784960 

2024 04/06 14:09
謝謝老師

廖君老師 

2024 04/06 14:10
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

84784960 

2024 04/06 14:10
如果有差額 需要做損益調整嗎

廖君老師 

2024 04/06 14:11
您好,要的,咱按發票金額寫分錄,差額體現在月末損益結賬分錄里
