問題已解決
老師,我們按揭貸款購買的機械設備付了首付款,每月付按揭款,發票沒回來,要按揭貸款付完才開發票這樣怎么做賬務處理?



您好,有合同我們知道這個資產的金額,先入這個固定資產,月度進行折舊,發票來了以后,有小的差異還調整,在剩余月里考慮這個折舊額
借:固定資產 貸:應付賬款
2024 04/05 13:58

84785039 

2024 04/05 14:09
從購買、按揭到后面收到發票的全部分錄可以寫出來嗎?

廖君老師 

2024 04/05 14:13
您好,
借:固定資產 貸:應付賬款
首付? 借:長期應付? ?貸:銀行
每月??:長期應付? ?財務費用-利息? ? 貸:銀行
發票來了,把原暫估沖了
借:固定資產(負) 貸:應付賬款(負)
按發票
借:固定資產? 貸:長期應付

84785039 

2024 04/05 14:45
就是現在每月月供的掛在長期應付款借方,等到后來收到發票再沖長期應付款對吧?我之前付首付款的時候借方:預付賬款。貸:銀行存款是不是要調整到長期應付款的借方科目?

廖君老師 

2024 04/05 14:47
您好,不用,把我上面科目全改為?預付賬款就可能了,往來科目用哪一個都可以的

84785039 

2024 04/05 14:54
暫估的這個分錄不用改吧?

廖君老師 

2024 04/05 14:55
您好,這個不用改,這個科目專來用來歸集無發票的,好查

84785039 

2024 04/05 15:20
好的,謝謝。

廖君老師 

2024 04/05 15:23
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
