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10萬茶葉不能做業務招待費或者福利費嗎?

84784962| 提問時間:2024 04/05 10:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好送客戶做招待費 給職工的就是福利費
2024 04/05 10:20
84784962
2024 04/05 10:28
這茶葉的發票抬頭寫錯了,稅號寫的是我公司的,進項抵扣了,需要申請重開嗎?如果之前抵扣的抬頭寫錯了的稅金之后怎么調整分錄?進項稅額轉出分錄怎么寫?
郭老師
2024 04/05 10:29
是的,需要重新開。借其他應付款,借管理費用、招待費等負數 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
84784962
2024 04/05 10:35
這發票是2020年開的2月做賬的時候抵扣了,4月重新開的話,2月抵扣的進項不用調整只要分錄改下就行?我2月做的是借以前年度損益調整貸進項稅,2月份的做的時候也不知道2020年這張發票為啥進項沒有抵扣,也不知道他做的是招待費還是管理費,所以2月可以做以前年度損益調整嗎?如果轉出的話,可以做借以前年度損益調整負數,貸轉出嗎?但是我開了新發票以后2月轉出要補交增值稅嗎?還是當月轉出次月再轉入?
84784962
2024 04/05 10:35
這發票是2020年開的2月做賬的時候抵扣了,4月重新開的話,2月抵扣的進項不用調整只要分錄改下就行?我2月做的是借以前年度損益調整貸進項稅,2月份的做的時候也不知道2020年這張發票為啥進項沒有抵扣,也不知道他做的是招待費還是管理費,所以2月可以做以前年度損益調整嗎?如果轉出的話,可以做借以前年度損益調整負數,貸轉出嗎?但是我開了新發票以后2月轉出要補交增值稅嗎?還是當月轉出次月再轉入?
郭老師
2024 04/05 10:37
借其他應付款,貸利潤分配,未分配利潤,應交稅費,應交增值稅,進項轉出,跨年的做這個,你是企業會計準則做賬的嗎?你寫的那個以前年度損益調整的分錄,不對你這個是不允許抵扣的。開了負數發票,整個發票都需要紅沖。
84784962
2024 04/05 10:40
作廢重開就算紅沖,但是當月紅沖當月開票啊,我發票是以前2020年開的但是抵扣是今年2月抵扣的,以前代理記賬也不知道為啥沒做這個票,但是估計以前可能當普票做了,分錄怎么調整?
郭老師
2024 04/05 10:42
你看下你增值稅申報表里面填寫了嗎?填寫進項了沒有,你需要自己確定一下當時怎么做的。
84784962
2024 04/05 10:45
2020年進項肯定沒抵扣,有可能按照普票做的,但是我2024年2月肯定按照專票進項抵扣過了,咋解決
84784962
2024 04/05 10:45
2020年進項肯定沒抵扣,有可能按照普票做的,但是我2024年2月肯定按照專票進項抵扣過了,咋解決
郭老師
2024 04/05 10:48
那就不需要進項轉出,借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2024 04/05 10:48
然后,今年開了專票,借利潤分配,未分配利潤 貸應付賬款 選擇不抵扣,勾選就行。
84784962
2024 04/05 10:52
你說的我有點懵,首先,這個發票抬頭開錯了2020年開的發票,估計沒在我公司做過賬,但是2023年2月我做了借以前年度損益調整貸進項,因為我進項不夠用了,然后發現這個發票抬頭錯了,但是我已經勾選并且抵扣了,最后我讓對方公司重新開票,4月開給我,估計5月做賬,那么我5月份做賬的時候怎么寫分錄,已經勾選抵扣的稅金怎么調整
郭老師
2024 04/05 10:54
2023年你怎么能做進項在貸方 你再確定一下2023年的這個借以前年度損益調整貸進項
84784962
2024 04/05 11:02
我2023年把這個分錄改了,變成管理費用可以嗎?但是2020年的管理費用福利費放到2023年是不是不合適??但是我只想要進項的抵扣,我2023年2月做的是借以前年度損益調整負數貸進項正數
郭老師
2024 04/05 11:06
可以的,可以做到今年
郭老師
2024 04/05 11:07
可以做到今年的費用里面的。
郭老師
2024 04/05 11:07
借以前年度損益調整 貸進項轉出 這是開紅字發票 開了紅字發票,做上面的就行。
84784962
2024 04/05 11:10
我之前做借以前年度損益調整負數貸進項也是對的咯??
郭老師
2024 04/05 11:12
你好,兩個都是負數,可以的
84784962
2024 04/05 11:13
你說的兩個都是負數是哪兩個都是負數??
郭老師
2024 04/05 11:13
你好,借以前年度損益調整負數 貸進項負數, 如果你借方是負數,貸方是正數, 他能做平嗎?
84784962
2024 04/05 11:15
你是讓我2月做兩個都是負數?拿到重新開的發票再做兩個都正數嗎?
郭老師
2024 04/05 11:20
是的 對的 借以前年度損益調整 貸進項轉出 開了負數發票收到了嗎 然后開了籃子發票,借應交稅費應交增值稅進項, 貸以前年度損益調整
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