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老師你好,23年12月的發票,24年1月紅沖了的,但是1月申報增值稅是繳納了23年4季度的增值稅,現在申報增值稅系統怎么沒有扣件出來呢?



你好,24年一月份紅沖的話是會在四月份申報的時候體現的
2024 04/03 12:09

84785039 

2024 04/03 12:12
就是沒體現出來啊

東老師 

2024 04/03 12:12
這個是發票匯總表沒有負數嗎

84785039 

2024 04/03 12:16
看嘛,這個提取的數據是1季度的,23年12月在1紅沖的交費金額沒有體現出來

東老師 

2024 04/03 12:16
如果沒有體現出來的話,你看看能不能手動減去這個負數金額

84785039 

2024 04/03 12:21
填寫哪里呢?,好多行

東老師 

2024 04/03 12:22
您當時開負數發票是專票還是普票

84785039 

2024 04/03 12:24
是專票,因為季度紅了,沖后增值稅是必須要交的,交了現在1個季度申報就應該可以沖減嘛

東老師 

2024 04/03 12:24
對,就可以在你開票的金額里面減去這個開紅字的

84785039 

2024 04/03 12:25
賬上是對的,系統提取的數字也是1季度的數字,但是就是沒減增值稅稅金

東老師 

2024 04/03 12:25
對,所以你需要手動減去這個

84785039 

2024 04/03 12:26
填寫在哪行?附加也需要減出嗎?

東老師 

2024 04/03 12:27
就是在你開具專票里面減去

84785039 

2024 04/03 12:28
你是說的收入里面修改?

東老師 

2024 04/03 12:28
對收入里面減去這個紅字的

84785039 

2024 04/03 12:32
系統收入也是對的得嘛,跟賬上對得起,賬上1月就沖了收入的。

84785039 

2024 04/03 12:32
謝謝,我跑稅務局去問

東老師 

2024 04/03 12:33
行,你可以先問問稅務局再說
