問題已解決
您好 這個計提和發(fā)放工資對嗎 有簡便的嗎



你好你的計提是沒問題的
2024 04/02 16:01

84784990 

2024 04/02 16:01
那有沒有簡單的

84784990 

2024 04/02 16:02
社保是不是沒有計提

暖暖老師 

2024 04/02 16:03
單位承擔(dān)部分沒有計提

84784990 

2024 04/02 16:04
怎么計提

暖暖老師 

2024 04/02 16:05
和工資一樣借管理費用
銷售費用
貸應(yīng)付職工薪酬-社保

84784990 

2024 04/02 16:06
那繳納不是借方應(yīng)付職工薪酬嗎,我發(fā)的圖片是管理費用

暖暖老師 

2024 04/02 16:09
對,繳納也是一樣,只是明細科目不同

84784990 

2024 04/02 16:10
那到底圖片的分錄對不對

暖暖老師 

2024 04/02 16:11
分錄沒問題呀,你自己覺得額哪里有問題

84784990 

2024 04/02 16:14
沒問題 你說沒計提 那計提了繳納借方不是應(yīng)付職工薪酬嗎 圖片是管理費用呀

84784990 

2024 04/02 16:14
能一樣嗎

暖暖老師 

2024 04/02 16:19
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,繳納時借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
