問題已解決
老師,彌補以前年度虧損用不用做分錄呀



你好,不需要做賬務處理的。
2024 04/02 09:41

84784959 

2024 04/02 09:42
所有者權益怎么調成負數呀?老師

郭老師 

2024 04/02 09:43
實收資本、未分配利潤、資本公積、盈余公積分別多少?

84784959 

2024 04/02 09:44
老師看下

郭老師 

2024 04/02 09:45
好增加你單位的成本費用。

84784959 

2024 04/02 09:47
缺成本票,怎么增加老師

84784959 

2024 04/02 09:47
用什么增加好呀

郭老師 

2024 04/02 09:47
好,你實際有沒有業務?如果有業務,沒有發票也可以做。

84784959 

2024 04/02 09:48
沒有發票也可以做

84784959 

2024 04/02 09:49
做假合同可以嗎?

郭老師 

2024 04/02 09:50
沒有發票,實際有業務可以做的。

郭老師 

2024 04/02 09:50
這是你們給職工發工資?

郭老師 

2024 04/02 09:51
或者是你們給職工發工資。

84784959 

2024 04/02 09:52
除了職工發工資,還有其他辦法不

郭老師 

2024 04/02 09:52
你好,你們有發票嗎?

郭老師 

2024 04/02 09:52
以后你能取得發票,你可以現在先暫估,借管理費用,貸其他應付款。

84784959 

2024 04/02 09:55
現在沒發票,4月會進吧

郭老師 

2024 04/02 09:56
好,那你可以現在暫估的。

84784959 

2024 04/02 09:57
好的。材料怎么做暫估分錄老師

郭老師 

2024 04/02 09:58
你好,借原材料貸應付賬款暫估借主營業務成本貸原材料。

84784959 

2024 04/02 09:59
收到發票怎么沖回

郭老師 

2024 04/02 10:00
面的分錄不變,金額是負數,然后再做發票。

84784959 

2024 04/02 10:03
這樣嗎?老師
借:原材料-負數
貸:應付-負數
借主營業成本負數
貸原材料負數

郭老師 

2024 04/02 10:04
對的是的對的,這個是紅沖的。
