問題已解決
更正了之前的增值稅申報(bào)為什么、當(dāng)期增值稅申報(bào)表人會(huì)出現(xiàn)31欄有數(shù)



31欄目是本期實(shí)際繳納和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額。如有疑問聯(lián)系稅局12366
2024 04/01 18:03

84785035 

2024 04/01 18:06
什么意思、沒有明白

84785035 

2024 04/01 18:39
是不是我要更正之前的所以增值稅才可以的

84785035 

2024 04/01 18:39
之前是小規(guī)模的專票抵扣了、轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅

84785035 

2024 04/01 18:40
后果還有一個(gè)月的申報(bào)表我是沒有更正的

84785035 

2024 04/01 18:40
只更正了當(dāng)時(shí)抵扣的月份

小蝴蝶老師 

2024 04/02 17:16
同學(xué)你好,更正信息需要前后一致,如有疑問聯(lián)系稅局12366
