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我單位有個固定資產,現已使用,已經計提折舊了,但是它那個是付多少款開多少票,這個月還有個尾款70000元剛支付,我才知道還有個尾款,這個會計分錄怎么做啊?



同學您好,對于已使用的固定資產,本月支付尾款70000元的會計分錄,可以這樣做:首先,借記“固定資產”科目,反映固定資產價值的增加;然后,貸記“銀行存款”或“應付賬款”(若之前已掛賬)科目,表示款項的支付。請確保根據實際支付方式和前期賬務處理情況調整分錄。
2024 04/01 16:16

我單位有個固定資產,現已使用,已經計提折舊了,但是它那個是付多少款開多少票,這個月還有個尾款70000元剛支付,我才知道還有個尾款,這個會計分錄怎么做啊?
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