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老師,上個月個體戶開了張專票,這個月需要紅沖(開票有誤),請問上個月的稅款還是需要正常扣的嗎?這個月紅沖的到時再辦退稅?是這么個程序嗎?



同學您好! 老師好,上個月個體戶開了張專票,本同學您好! 需紅沖(開票有誤),上月的稅款仍需正常扣繳。紅沖后,需重新計算應納稅款,并在規定時間內向稅務機關申報退稅。退稅時,需準備相關材料,如紅沖發票、原發票等,提交給稅務機關審核。
2024 04/01 13:00

老師,上個月個體戶開了張專票,這個月需要紅沖(開票有誤),請問上個月的稅款還是需要正常扣的嗎?這個月紅沖的到時再辦退稅?是這么個程序嗎?
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